岗位职责: 1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况; 2.及时向审计工作部部长通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交财务收支审计报告; 3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计; 4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作; 5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理; 6.对下属提供工作指导。 任职资格: 1.全日制本科以上学历并取得学位证书,审计、会计、财务或相关专业; 2.具备会计师或以上职称; 3.具有3年以上审计工作经验; 4.熟悉国家相关的审计法律法规;具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法; 5.具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难; 6.对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力; 7.具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通,需要审计主管具备很强的沟通协调能力; 8.具备敏锐的观察力、预见能力及一定的管理能力。 薪酬待遇: 按国有企业薪酬制度相关规定执行,缴纳五险一金。
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